Niższe podatki legalnie - tutaj zamówisz książkę

Powiadom HMRC o błędach w swojej deklaracji VAT

W sierpniu tego roku urząd podatkowy Wielkiej Brytanii udostępnił nowy formularz online, który ma ułatwić podatnikom korygowanie błędów w już złożonych deklaracjach VAT. Jest to preferowana przez HMRC forma, która zaoszczędza dużo czasu urzędnikom – zachęca się więc wszystkich do korzystania z niej zamiast tradycyjnego papierowego formularza VAT 652.

Dlaczego lepiej jest używać do korygowania faktur VAT formularza cyfrowego?

Zalety formularza cyfrowego to zatwierdzanie numerów VAT w czasie rzeczywistym oraz sygnalizowanie nieterminowych korekt. Ponadto, jako nowe funkcje wprowadzono:

  • możliwość przesłania do formularza dokumentów potwierdzających (np. faktur);
  • pojawianie się podpowiedzi, które ułatwiają uniknięcie zdublowania korekty lub płatności dzięki podpowiedziom sprawdzającym;
  • możliwość zapisania częściowo wypełnionego formularza i powrót do niego w późniejszym czasie.

Szczegółowego przewodnika na temat sposobów korzystania z formularza jeszcze nie ma, ale HMRC zapowiedział jego rychłą publikację.

Jakie błędy możesz korygować w swoim następnym zeznaniu VAT?

Możesz skorygować błędy w zwrotach za poprzednie 4 lata w swoim następnym zeznaniu, o ile wartość netto błędów wynosi:

  • 10,000 funtów lub mniej;
  • pomiędzy £10,000 a £50,000, ale mniej niż 1% całkowitej wartości Twojej sprzedaży.

Przy składaniu kolejnego zeznania, dodaj wartość netto do pola 1 dla podatku należnego HMRC, lub do pola 4 dla podatku należnego Tobie.

Jakie błędy musisz korygować za pomocą formularza VAT652?

Osobnej korekty na formularzu VAT652 wymagają błędy, których wartość netto wynosi:

- powyżej 50 000 funtów;

- powyżej £10,000 funtów jeśli przekraczają 1% całkowitej wartości sprzedaży;

Osobno korygujesz także błędy celowe.

Jak oblicza się wartość netto błędów w deklaracji VAT?

Należy sumować dodatkowy podatek do zapłaty do HMRC i odjąć od tej kwoty podatek należny. Nie można jednak do tej kalkulacji wliczyć błędów celowych – te trzeba zgłosić osobno. Pamiętaj, że musisz wpisać szczegóły dotyczące błędu (na przykład datę jego wykrycia, jak do niego doszło i kwotę podatku VAT, której dotyczy) oraz uwzględnić wartość błędu na swoim koncie VAT.

Nowy, cyfrowy formularz VAT652 do dokonywania korekty VAT dostępny jest pod tym linkiem.

Więcej na temat tego, jak poprawić błędy w VAT, dokonać korekt lub zgłaszać roszczenia przeczytasz tutaj.

Jeżeli jednak potrzebujesz dodatkowej pomocy, możesz skorzystać z tego linku, aby skontaktować się z zespołem ds. ogólnych zapytań dotyczących VAT (VAT General Enquiries Team).

Teraz Twój ruch, zostań bohaterem!

Myślisz, że ten artykuł przyda się któremuś z Twoich znajomych? Podziel się nim na Facebook

Podziel się na Facebook